|
|
/ţ˙˙˙ţ˙˙˙.˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
|
ŻÍÉá°Áâ\pIBEU B°aŔ=śŻĽ=˙Ä
|
•8X@Ť"·Ú1Ü |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
163
|
voda
|
982,72 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Stredosl.vod.spol. |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
154111
|
poličky, stena B
|
908,00 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
294
|
vyučtovania plynu
|
892,26 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
SPP |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
Faktúra |
228
|
strava 55%
|
845,10 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
Faktúra |
95111
|
tovar
|
818,98 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
131
|
tovar
|
816,08 |
s DPH |
382012
|
12.04.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Objednávka |
38
|
nábytok
|
816,08 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
209
|
strava 55%
|
803,25 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
Faktúra |
361
|
rezie ZS 10/2012 strava
|
774,90 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
SJ ZS |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
Faktúra |
107111
|
strava 55%
|
734,40 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
185
|
služba Has.prístr.
|
733,99 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
Kovačik s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
290
|
náplň toner
|
717,56 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
Faktúra |
329
|
čistiace potreby
|
711,61 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
GA spol s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
Faktúra |
67111
|
strava 55%
|
681,75 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
303
|
elektroinštalačné práce
|
653,14 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
EMS |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
Objednávka |
27
|
montáž a dod.ventilátora
|
650,00 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
Autogas Behounek Bojnice |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
321
|
rezie strava 09/2012 ZS
|
649,35 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
ŠJ ZŠ |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
Faktúra |
343
|
FA za OKI MC 361
|
638,00 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
ISSO |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
Faktúra |
139111
|
strava 55%
|
635,85 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
23.04.2012 |