Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
/ţ˙˙˙ţ˙˙˙.˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ŻÍÉá°Áâ\pIBEU B°aŔ=śŻĽ=˙Ä •8X@Ť"·Ú1Ü s DPH 23.02.2012
Faktúra 163 voda 982,72 s DPH 11.05.2012 Stredosl.vod.spol. Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 154111 poličky, stena B 908,00 s DPH 02.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola 02.05.2012
Faktúra 294 vyučtovania plynu 892,26 s DPH 01.10.2012 SPP 15.12.2012
Faktúra 228 strava 55% 845,10 s DPH 07.08.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 95111 tovar 818,98 s DPH 20.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 131 tovar 816,08 s DPH 382012 12.04.2012 Daffer a.s. Spojená škola 12.04.2012
Objednávka 38 nábytok 816,08 s DPH 19.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Faktúra 209 strava 55% 803,25 s DPH 21.06.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 21.06.2012
Faktúra 361 rezie ZS 10/2012 strava 774,90 s DPH 03.12.2012 SJ ZS 15.12.2012
Faktúra 107111 strava 55% 734,40 s DPH 28.03.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 185 služba Has.prístr. 733,99 s DPH 30.05.2012 Kovačik s.r.o. Spojená škola 30.05.2012
Faktúra 290 náplň toner 717,56 s DPH 01.10.2012 Ján Drábik 15.12.2012
Faktúra 329 čistiace potreby 711,61 s DPH 30.10.2012 GA spol s.r.o 15.12.2012
Faktúra 67111 strava 55% 681,75 s DPH 22.02.2012 ŠJZŠ Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 303 elektroinštalačné práce 653,14 s DPH 05.10.2012 EMS 15.12.2012
Objednávka 27 montáž a dod.ventilátora 650,00 s DPH 22.02.2012 Autogas Behounek Bojnice Spojená škola Marta Bieliková riaditeľka školy 29.02.2012
Faktúra 321 rezie strava 09/2012 ZS 649,35 s DPH 12.10.2012 ŠJ ZŠ 15.12.2012
Faktúra 343 FA za OKI MC 361 638,00 s DPH 12.11.2012 ISSO 15.12.2012
Faktúra 139111 strava 55% 635,85 s DPH 23.04.2012 ŠJZŠ Spojená škola 23.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/2395