Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
/ţ˙˙˙ţ˙˙˙.˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ŻÍÉá°Áâ\pIBEU B°aŔ=śŻĽ=˙Ä •8X@Ť"·Ú1Ü s DPH 23.02.2012
Faktúra 123111 F123 99,60 s DPH 12.04.2011 Ján Macák BP-COM Spojená škola
Objednávka Obj3 99,18 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj29 99,- s DPH 10.03.2011
Faktúra 163 voda 982,72 s DPH 11.05.2012 Stredosl.vod.spol. Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 154111 poličky, stena B 908,00 s DPH 02.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola 02.05.2012
Faktúra 129111 služba 99,60 s DPH 12.04.2012 Ján Macák BP-COM Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 219 sluzba 99,60 s DPH 06.07.2012 Ján Macák BP-COM Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 293 vyučtovanie 99,38 s DPH 01.10.2012 SSE Žilina 15.12.2012
Faktúra 3111 F3 99,60 s DPH 13.01.2011 Ján Macák BP-COM Spojená škola
Faktúra 15 F15 99,18 s DPH 25.01.2011 RC HOBBY Spojená škola
Zmluva Z5 Z5 ISSO PDNET 99,- s DPH 28.09.2011
Faktúra 294 vyučtovania plynu 892,26 s DPH 01.10.2012 SPP 15.12.2012
Faktúra 306 BOZPO 3Q. 99,60 s DPH 05.10.2012 15.12.2012
Faktúra 7111 sluzba 99,60 s DPH 13.01.2012 Jan Macák BP-COM 13.02.2012
Faktúra 82111 F82 99,- s DPH 07.03.2011 Miroslav Jašek elektr. Spojená škola
Faktúra 301 internet Turbo 98,30 s DPH 05.10.2012 ISSO 15.12.2012
Faktúra 362 čerpanie SF strava 10/2012 ZS 97,58 s DPH 03.12.2012 SJ ZS 15.12.2012
Faktúra 133111 F133 96,56 s DPH 27.04.2011 ŠJZŠ Spojená škola
Objednávka 45 poličky na stenu, skr.stena pod nástenku 950.- s DPH 29.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/2432