|
Faktúra |
127111
|
kanc.potreby
|
375,05 |
s DPH |
1242011
|
12.04.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
183
|
deratizácia ŠJMŠ
|
36,00 |
s DPH |
712012
|
30.05.2012 |
|
Ďurina František |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
184
|
deratizácia ŠJZŠ
|
36,00 |
s DPH |
702012
|
30.05.2012 |
|
Ďurina František |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
177
|
OPP
|
124,80 |
s DPH |
672012
|
25.05.2012 |
|
Polnomarket, spol. s r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
186
|
OPP
|
109,20 |
s DPH |
662012
|
30.05.2012 |
|
Polnomarket, spol. s r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
179
|
tovar údržba
|
49,90 |
s DPH |
652012
|
30.05.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
182
|
ŠKD uč.pomôcky
|
457,77 |
s DPH |
642012
|
30.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
187
|
údržb.tovar
|
156,90 |
s DPH |
582012
|
30.05.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
137
|
el.zasobn.ohrievač
|
122.- |
s DPH |
542012
|
16.04.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
132111
|
tovar
|
318.- |
s DPH |
502012
|
12.04.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
121111
|
tovar
|
252,86 |
s DPH |
442012
|
03.04.2012 |
|
NAY a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
128
|
tovar
|
248,51 |
s DPH |
412012
|
12.04.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
131
|
tovar
|
816,08 |
s DPH |
382012
|
12.04.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
124111
|
tovar
|
75,60 |
s DPH |
332012
|
03.04.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
180
|
uč.pomôcky
|
87,00 |
s DPH |
302012
|
30.05.2012 |
|
Stiefel - Eurocard Bratislava |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
122111
|
okno-sklo
|
42,89 |
s DPH |
222012
|
03.04.2012 |
|
Slovaktual |
Spojená škola |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
359111
|
F359
|
3 047,22 |
s DPH |
138
|
21.12.2011 |
|
JD Servis Ján Drábik |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
382111
|
F382
|
3 373,48 |
s DPH |
136
|
21.12.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
375
|
F375
|
3021,- |
s DPH |
134
|
21.12.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
368111
|
F368
|
1 053,72 |
s DPH |
130
|
21.12.2011 |
|
MV Staving |
Spojená škola |
|
|
|
|